|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1769-236-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-03-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1769-194-LE14 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1769-194-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Servicio de Salud Valdivia |
|
Razón Social |
Servicio de Salud Valdivia
|
|
R.U.T. |
61.607.500-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Chacabuco N° 700 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Salud Valdivia
|
|
R.U.T. |
61.607.500-4 |
|
Dirección de Facturación |
Chacabuco N° 700 |
|
Comuna |
Valdivia
|
|
Impuesto |
11305 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Chacabuco N° 700 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
unimagen |
|
Razón Social |
UNIMAGEN SPA.
|
|
R.U.T. |
76.147.094-9 |
|
Sucursal |
unimagen |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42131608
| Uniformes para el personal sanitario | 5 | Unidad | Polera de pique. Ver especificaciones en archivo adjunto. | Ver archivo adjunto. |
$ 11.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 59.500
|
$ 59.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 59.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 11.305
|
|
$ 70.805
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.