Orden de Compra. Nº1769-250-SE13 "Artículos de Escritorio, meses de Febrero-13’ y Marzo-13’"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1769-250-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2013
Nombre de la Orden de Compra Artículos de Escritorio, meses de Febrero-13’ y Marzo-13’
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1769-37-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Valdivia
Razón Social Servicio de Salud Valdivia
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco N° 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Valdivia
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Facturación Chacabuco N° 700
Comuna Valdivia
Impuesto 31562,8
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco N° 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial R&R
Razón Social GUSTAVO ALEJANDRO REYES ABALLAY
R.U.T. 15.780.065-5
Sucursal Comercial R&R
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151502
Fibras de nilon16RolloPITA NYLON DE 250 GRS.   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.840 $ 7.840
26111701
Baterías recargables1UnidadCARGADOR DE PILAS "AA"   $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
44122018
Lengüetas o encartes de archivos10UnidadSEPARADOR DE LIBROS, TIPO LENGUETA   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
44122025
Tapas de encuadernadora o accesorios50UnidadTAPAS DE PVC T/CARTA, TRANSPARENTE   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
44122025
Tapas de encuadernadora o accesorios50UnidadTAPAS DE PVC T/CARTA, COLOR BURDEO   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
44122104
Clips para papel20CajaCLIPS MAGIC CLIPER 02A   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
60121524
Bolígrafos de gel10UnidadLAPIZ GEL G-1 1,0MM - COLOR ROJO   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
60121702
Tinta para timbres36UnidadTINTA FOLIADORA MARCA INK   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.400 $ 104.400
60124102
Productos de artesanía multicultural2PaquetePALO BROCHETAS 100 UNIDADES   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380
Total Neto $ 166.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.563
TOTAL OC $ 197.683


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.