Orden de Compra. Nº
1769-250-SE13
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Artículos de Escritorio, meses de Febrero-13’ y Marzo-13’
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Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Valdivia
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1769-250-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-04-2013
Nombre de la Orden de Compra
Artículos de Escritorio, meses de Febrero-13’ y Marzo-13’
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1769-37-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicio de Salud Valdivia
Razón Social
Servicio de Salud Valdivia
R.U.T.
61.607.500-4
Dirección de Unidad de Compra
Chacabuco N° 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio de Salud Valdivia
R.U.T.
61.607.500-4
Dirección de Facturación
Chacabuco N° 700
Comuna
Valdivia
Impuesto
31562,8
Dirección de Envío de la Factura
Chacabuco N° 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial R&R
Razón Social
GUSTAVO ALEJANDRO REYES ABALLAY
R.U.T.
15.780.065-5
Sucursal
Comercial R&R
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11151502
Fibras de nilon
16
Rollo
PITA NYLON DE 250 GRS.
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.840
$ 7.840
26111701
Baterías recargables
1
Unidad
CARGADOR DE PILAS "AA"
$ 5.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.900
$ 5.900
44122018
Lengüetas o encartes de archivos
10
Unidad
SEPARADOR DE LIBROS, TIPO LENGUETA
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.900
$ 4.900
44122025
Tapas de encuadernadora o accesorios
50
Unidad
TAPAS DE PVC T/CARTA, TRANSPARENTE
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
44122025
Tapas de encuadernadora o accesorios
50
Unidad
TAPAS DE PVC T/CARTA, COLOR BURDEO
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
44122104
Clips para papel
20
Caja
CLIPS MAGIC CLIPER 02A
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.800
$ 19.800
60121524
Bolígrafos de gel
10
Unidad
LAPIZ GEL G-1 1,0MM - COLOR ROJO
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.900
$ 6.900
60121702
Tinta para timbres
36
Unidad
TINTA FOLIADORA MARCA INK
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.400
$ 104.400
60124102
Productos de artesanía multicultural
2
Paquete
PALO BROCHETAS 100 UNIDADES
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.380
$ 1.380
Total Neto
$ 166.120
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.563
TOTAL OC
$ 197.683
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.