Orden de Compra. Nº1769-2514-CM16 "Mantención Ambulancia Apoyo Red SAMU - Samu Paillaco"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1769-2514-CM16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-12-2016
Nombre de la Orden de Compra Mantención Ambulancia Apoyo Red SAMU - Samu Paillaco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Valdivia
Razón Social Servicio de Salud Valdivia
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco N° 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Valdivia
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Facturación Chacabuco N° 700
Comuna Valdivia
Impuesto 124579,7586
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco N° 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. RANCAGUA
Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS
R.U.T. 92.475.000-6
Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. RANCAGUA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
2239-20-lp13
Reparación y pintura carrocerías1 (1293618) MANTENCIÓN PREVENTIVA DE VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO MERCEDES BENZ SPRINTER 313 - 413 - T1N UNIDAD 1319568(1293618) MANTENCIÓN PREVENTIVA DE VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO MERCEDES BENZ SPRINTER 313 - 413 - T1N UNIDAD; Código: -;Región : XIV; Monto por unidad a pagar por despacho: $93608;Mantención 80.000 Kms(1) $ 662.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 662.306 $ 662.306
Total Neto $ 662.306
Descuento $ 6.623
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 124.580
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 780.263


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.