Orden de Compra. Nº
1769-517-SE10
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Pedido de Insumos y Artículos de Aseo, meses de Marzo-10’ y Abril-10’.
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Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Valdivia
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1769-517-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-05-2010
Nombre de la Orden de Compra
Pedido de Insumos y Artículos de Aseo, meses de Marzo-10’ y Abril-10’.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1769-51-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicio de Salud Valdivia
Razón Social
Servicio de Salud Valdivia
R.U.T.
61.607.500-4
Dirección de Unidad de Compra
Chacabuco N° 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio de Salud Valdivia
R.U.T.
61.607.500-4
Dirección de Facturación
Chacabuco N° 700
Comuna
Valdivia
Impuesto
41518,8
Dirección de Envío de la Factura
Chacabuco N° 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Awad Artículos Médicos
Razón Social
EDUARDO AWAD MANZUR
R.U.T.
5.398.787-7
Sucursal
Awad Artículos Médicos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
35
Litro
VIM LIQUIDO 1000 CC.
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.750
$ 43.750
14111703
Toallas de papel
52
Paquete
TOALLA DESECHABLE DE MANO(NOVA), PACK 4 UNID.
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.400
$ 62.400
47121804
Cubos o baldes para limpieza
3
Unidad
BALDE PLASTICO 10 LTS.
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.700
$ 5.700
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
46
Par
GUANTES DE GOMA MANGA LARGA
$ 275,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.650
$ 12.650
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
12
Par
GUANTE DE GOMA AMARILLO
$ 275,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.300
$ 3.300
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
16
Caja
GUANTES DESECHABLES CAJA
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.200
$ 35.200
47131829
Productos de limpieza del baño
6
Unidad
ESCOBILLA PARA WC
$ 770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.620
47131801
Limpiadores de suelos
15
Litro
VIRUTILLA LIQUIDA
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
53131608
Jabones
7
Litro
JABON LIQUIDO ANTISEPTICO
$ 4.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.900
$ 32.900
Total Neto
$ 218.520
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 41.519
TOTAL OC
$ 260.039
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.