Orden de Compra. Nº1769-517-SE10 "Pedido de Insumos y Artículos de Aseo, meses de Marzo-10’ y Abril-10’."
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1769-517-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-05-2010
Nombre de la Orden de Compra Pedido de Insumos y Artículos de Aseo, meses de Marzo-10’ y Abril-10’.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1769-51-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Valdivia
Razón Social Servicio de Salud Valdivia
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco N° 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Valdivia
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Facturación Chacabuco N° 700
Comuna Valdivia
Impuesto 41518,8
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco N° 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Awad Artículos Médicos
Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR
R.U.T. 5.398.787-7
Sucursal Awad Artículos Médicos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes35LitroVIM LIQUIDO 1000 CC.   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.750 $ 43.750
14111703
Toallas de papel52PaqueteTOALLA DESECHABLE DE MANO(NOVA), PACK 4 UNID.   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.400 $ 62.400
47121804
Cubos o baldes para limpieza3UnidadBALDE PLASTICO 10 LTS.   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables46ParGUANTES DE GOMA MANGA LARGA   $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.650 $ 12.650
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables12ParGUANTE DE GOMA AMARILLO  $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables16CajaGUANTES DESECHABLES CAJA   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.200 $ 35.200
47131829
Productos de limpieza del baño6UnidadESCOBILLA PARA WC   $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
47131801
Limpiadores de suelos15LitroVIRUTILLA LIQUIDA   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
53131608
Jabones7LitroJABON LIQUIDO ANTISEPTICO   $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.900 $ 32.900
Total Neto $ 218.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.519
TOTAL OC $ 260.039


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.