|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1769-705-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-06-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1769-83-L110 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1769-83-L110 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Servicio de Salud Valdivia |
|
Razón Social |
Servicio de Salud Valdivia
|
|
R.U.T. |
61.607.500-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Chacabuco N° 700 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Salud Valdivia
|
|
R.U.T. |
61.607.500-4 |
|
Dirección de Facturación |
Chacabuco N° 700 |
|
Comuna |
Valdivia
|
|
Impuesto |
29526 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Chacabuco N° 700 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
OBISPADO DE VALDIVIA |
|
Razón Social |
OBISPADO DE VALDIVIA
|
|
R.U.T. |
70.355.300-1 |
|
Sucursal |
OBISPADO DE VALDIVIA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101701
| Gestión de cafetería | 44 | Unidad | servicios de desayunos para dos jornadas de 22 personas c/u | |
$ 1.300,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 57.200
|
$ 57.200
|
90101701
| Gestión de cafetería | 44 | Unidad | servicios de onces para dos jornadas de 22 personas c/u | |
$ 1.550,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 68.200
|
$ 68.200
|
90111601
| Centros de conferencias | 1 | Unidad | Sala apta para 20 alumnos. | |
$ 30.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 30.000
|
$ 30.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 155.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 29.526
|
|
$ 184.926
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.