|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1769-906-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-06-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
SOLICITA CANCELACION POR MAL DIGITACION |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1769-171-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Servicio de Salud Valdivia |
|
Razón Social |
Servicio de Salud Valdivia
|
|
R.U.T. |
61.607.500-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Chacabuco N° 700 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Salud Valdivia
|
|
R.U.T. |
61.607.500-4 |
|
Dirección de Facturación |
Chacabuco N° 700 |
|
Comuna |
Valdivia
|
|
Impuesto |
142975 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Chacabuco N° 700 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Manantial S.A. - Sucursal Puerto Montt |
|
Razón Social |
MANANTIAL S A
|
|
R.U.T. |
96.711.590-8 |
|
Sucursal |
Manantial S.A. - Sucursal Puerto Montt |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202301
| Agua | 120 | Unidad no definida | BOTELLONES AGUA ABRIL 2018
FACT. N°3426738
FACT. N°3435638 | BOTELLONES AGUA ABRIL 2018
FACT. N°3426738
FACT. N°3435638
|
$ 2.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 300.000
|
$ 300.000
|
50202301
| Agua | 181 | Unidad no definida | BOTELLONES AGUA MAYO 2018
FACT. N°3450488.- | BOTELLONES AGUA MAYO 2018
FACT. N°3450488.- |
$ 2.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 452.500
|
$ 452.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 752.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 142.975
|
|
$ 895.475
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.