Orden de Compra. Nº1769-908-SE18 "COFFE CURSO CIRA JUNIO"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1769-908-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2018
Nombre de la Orden de Compra COFFE CURSO CIRA JUNIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1769-32-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Valdivia
Razón Social Servicio de Salud Valdivia
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco N° 700
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Valdivia
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Facturación Chacabuco N° 700
Comuna Valdivia
Impuesto 22800
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco N° 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIGUEL ANTONIO
Razón Social MIGUEL ANTONIO ALVAREZ LINCOPE
R.U.T. 11.592.303-K
Sucursal MIGUEL ANTONIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering40UnidadSERVICIO DE CATERING DÍA 15 DE JUNIO DEL 2018SERVICIO DE CATERING LINEA 5-OPCIÓN 2 JORNADA MAÑANA DÍA 15 DE JUNIO DEL 2018 40 PARTICIPANTES EN AUDITORIUM 6° PISO SSV. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 120.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.800
TOTAL OC $ 142.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.