Orden de Compra. Nº1770-165-SE07 "SERVICIO DE EXTENSION FORESTAL"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Nacional Forestal - CONAF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1770-165-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-10-2007
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE EXTENSION FORESTAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SERVICIOS DE EXTENSION FORESTAL,MES DE SEPTIEMBRE,PROGRAMA CMSBN, ZONA CURARREHUE-PUCON.- ID:1091-48-LP07
Proveniente de Licitación 1091-48-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IX Región - Provincial Cautín
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 931, 2do Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Bilbao 931, 2do Piso
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 931, 2do Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ARIEL IVAN ESPINOZA ROJAS
R.U.T. 10.712.079-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales1UnidadProfesionalesSERVICIOS EXTENSION FORESTAL,PROGRAMA CMSBN,MES DE SEPTIEMBRE/07 ZONA CURARREHUE-PUCON $ 345.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.000 $ 345.000
Total Neto $ 345.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 345.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.