Orden de Compra. Nº1770-20-SE09 "Mantencion Jeep VA-9388"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Nacional Forestal - CONAF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1770-20-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-02-2009
Nombre de la Orden de Compra Mantencion Jeep VA-9388
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1091-43-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IX Región - Provincial Cautín
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 1151, piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Bilbao 931, 2do Piso
Comuna Temuco
Impuesto 91471,51
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 931, 2do Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Automotriz Gomá Ltda.
Razón Social AUTOMOTRIZ GOMA LIMITADA
R.U.T. 89.890.800-3
Sucursal Automotriz Gomá Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definida   $ 481.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 481.429 $ 481.429
Total Neto $ 481.429
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.472
TOTAL OC $ 572.901


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.