Orden de Compra. Nº1770-221-SE10 "SERV.MANT.VEHICULO"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1770-221-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-11-2010
Nombre de la Orden de Compra SERV.MANT.VEHICULO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1091-59-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IX Región - Provincial Cautín
Razón Social
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 1151, piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Bilbao 931, 2do Piso
Comuna Temuco
Impuesto 14210,1
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 931, 2do Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS DEL SUR
Razón Social DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 77.337.500-3
Sucursal DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS DEL SUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaSERVICIO REVISION DE NORMA 130.000 KM RECORRIDOS SEGUN PAUTA DE FABRICA.-  $ 74.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.790 $ 74.790
Total Neto $ 74.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.210
TOTAL OC $ 89.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.