Orden de Compra. Nº1770-78-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1770-3-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1770-78-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1770-3-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1770-3-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IX Región - Provincial Cautín
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 1151, piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 213
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Bilbao 931, 2do Piso
Comuna Temuco
Impuesto 111764,84
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 931, 2do Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALEMSI Servicios Integrales
Razón Social LUIS ALEJANDRO DIAZ ARIAS
R.U.T. 15.986.023-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALEMSI Servicios Integrales
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76101501
Servicios de saneamiento de aseos2UnidadSERVICIO DE ASEO EN LAS OFICINAS AREA CARAHUE ALMAGRO 49SERV. ASEO AREA CARAHUE DESDE 1770-3-LE24 SAE: 230 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2024 RESOLUCION ADJUDICACION: 96/2024 28/10/2024 LICITACIÓN ID:1770-3-LE24 $ 294.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.236 $ 588.236
Total Neto $ 588.236
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.765
TOTAL OC $ 700.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.