Orden de Compra. Nº1774-101-SE20 "Servicios Traslado de funcionarios y mercancías"
Recuerde que el responsable del pago es ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1774-101-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-10-2020
Nombre de la Orden de Compra Servicios Traslado de funcionarios y mercancías
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1774-3-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Arica
Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA
R.U.T. 60.804.001-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Comandante San Martín Nº141
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 408
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA
R.U.T. 60.804.001-3
Dirección de Facturación Av. Comandante San Martín Nº141
Comuna Arica
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Comandante San Martín Nº141
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transportes Alejandro Gonzalez
Razón Social ALEJANDRO RAMON GONZALEZ SILVA
R.U.T. 7.115.014-3
Sucursal Transportes Alejandro Gonzalez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1Unidad no definidaServicios de traslado de funcionarios y mercancías de la Dirección Regional Aduana de Arica. Mes de octubre 2020. Licitación ID 1774-3-LP20.PARA PROCEDER LA PAGO DE LA FACTURA SE DEBERA INDICAR EN EL CAMPO "TIPO DE DOCUMENTO" EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTA EMITIENDO. ADEMAS LA ORDEN DE COMPRA DEBERA ENCONTRARSE EN ESTADO "ACEPTADA".Servicios de traslado de funcionarios y mercancías de la Dirección Regional Aduana de Arica. Mes de octubre 2020. Licitación ID 1774-3-LP20. $ 8.493.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.493.000 $ 8.493.000
Total Neto $ 8.493.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 8.493.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.