Orden de Compra. Nº1774-169-AG25 "COMPRA DE MATERIALES E ISUMOS DE ASEO PARA DIRECCION REGIONAL DE ADUANAS - ARICA."
Recuerde que el responsable del pago es ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1774-169-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-08-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES E ISUMOS DE ASEO PARA DIRECCION REGIONAL DE ADUANAS - ARICA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Arica
Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA
R.U.T. 60.804.001-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 393
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA
R.U.T. 60.804.001-3
Dirección de Facturación Av. Comandante San Martín Nº141
Comuna Arica
Impuesto 19307,61
Dirección de Envío de la Factura Av. Comandante San Martín Nº141
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mr Office Ltda.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS MISTER OFFICE Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.212.161-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mr Office Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general5UnidadDEMANDA LA COMPRA DE: 05 limpiador en crema multiuso con micropartículas. PARA PROCEDER AL PAGO DE FACTURA DEBE INDICAR EN EL CAMPO "TIPO DE DOCUMENTO"EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTA EMITIENDO, ADEMAS LA ORDEN DE COMPRA DEBERA ENCONTRARSE EN ESTADO "ACEPTADA"05 limpiador en crema multiuso con micropartículas. $ 1.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.610 $ 7.610
47131602
Paños de limpieza absorbente4UnidadDEMANDA LA COMPRA DE: 04 paños de limpieza de microfibra 40x40. PARA PROCEDER AL PAGO DE FACTURA DEBE INDICAR EN EL CAMPO "TIPO DE DOCUMENTO"EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTA EMITIENDO, ADEMAS LA ORDEN DE COMPRA DEBERA ENCONTRARSE EN ESTADO "ACEPTADA"04 paños de limpieza de microfibra 40x40. $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760 $ 1.760
12141901
Cloro Cl2UnidadDEMANDA LA COMPRA DE: 02 bidones de cloro de 5 litros. PARA PROCEDER AL PAGO DE FACTURA DEBE INDICAR EN EL CAMPO "TIPO DE DOCUMENTO"EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTA EMITIENDO, ADEMAS LA ORDEN DE COMPRA DEBERA ENCONTRARSE EN ESTADO "ACEPTADA"02 bidones de cloro de 5 litros. $ 3.482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.964 $ 6.964
47131615
Escobillones6UnidadDEMANDA LA COMPRA DE: 06 Escobillones fibra media completos. PARA PROCEDER AL PAGO DE FACTURA DEBE INDICAR EN EL CAMPO "TIPO DE DOCUMENTO"EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTA EMITIENDO, ADEMAS LA ORDEN DE COMPRA DEBERA ENCONTRARSE EN ESTADO "ACEPTADA"06 Escobillones fibra media completos. $ 1.826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.956 $ 10.956
14111704
Papel higiénico25UnidadDEMANDA LA COMPRA DE: 25 rollos de Papel higiénico industrial 250 mts PARA PROCEDER AL PAGO DE FACTURA DEBE INDICAR EN EL CAMPO "TIPO DE DOCUMENTO"EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTA EMITIENDO, ADEMAS LA ORDEN DE COMPRA DEBERA ENCONTRARSE EN ESTADO "ACEPTADA"25 rollos de Papel higiénico industrial 250 mts. $ 2.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.625 $ 52.625
47131816
Desodorantes6UnidadDEMANDA LA COMPRA DE: 06 desodorante ambiental en Spray. PARA PROCEDER AL PAGO DE FACTURA DEBE INDICAR EN EL CAMPO "TIPO DE DOCUMENTO"EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTA EMITIENDO, ADEMAS LA ORDEN DE COMPRA DEBERA ENCONTRARSE EN ESTADO "ACEPTADA"06 desodorante ambiental en Spray. $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.940 $ 11.940
47121605
Limpiadores de suelo2UnidadDEMANDA LA COMPRA DE : 02 bidones liquido limpia pisos de 5 litros. PARA PROCEDER AL PAGO DE FACTURA DEBE INDICAR EN EL CAMPO "TIPO DE DOCUMENTO"EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTA EMITIENDO, ADEMAS LA ORDEN DE COMPRA DEBERA ENCONTRARSE EN ESTADO "ACEPTADA"02 bidones liquido limpia pisos de 5 litros. $ 4.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.764 $ 9.764
Total Neto $ 101.619
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.308
TOTAL OC $ 120.927


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.