Orden de Compra. Nº
1774-169-AG25
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COMPRA DE MATERIALES E ISUMOS DE ASEO PARA DIRECCION REGIONAL DE ADUANAS - ARICA.
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Recuerde que el responsable del pago es ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1774-169-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES E ISUMOS DE ASEO PARA DIRECCION REGIONAL DE ADUANAS - ARICA.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección Regional Aduana de Arica
Razón Social
ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA
R.U.T.
60.804.001-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 393
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA
R.U.T.
60.804.001-3
Dirección de Facturación
Av. Comandante San Martín Nº141
Comuna
Arica
Impuesto
19307,61
Dirección de Envío de la Factura
Av. Comandante San Martín Nº141
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mr Office Ltda.
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS MISTER OFFICE Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
76.212.161-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Mr Office Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general
5
Unidad
DEMANDA LA COMPRA DE: 05 limpiador en crema multiuso con micropartículas. PARA PROCEDER AL PAGO DE FACTURA DEBE INDICAR EN EL CAMPO "TIPO DE DOCUMENTO"EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTA EMITIENDO, ADEMAS LA ORDEN DE COMPRA DEBERA ENCONTRARSE EN ESTADO "ACEPTADA"
05 limpiador en crema multiuso con micropartículas.
$ 1.522,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.610
$ 7.610
47131602
Paños de limpieza absorbente
4
Unidad
DEMANDA LA COMPRA DE: 04 paños de limpieza de microfibra 40x40. PARA PROCEDER AL PAGO DE FACTURA DEBE INDICAR EN EL CAMPO "TIPO DE DOCUMENTO"EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTA EMITIENDO, ADEMAS LA ORDEN DE COMPRA DEBERA ENCONTRARSE EN ESTADO "ACEPTADA"
04 paños de limpieza de microfibra 40x40.
$ 440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.760
$ 1.760
12141901
Cloro Cl
2
Unidad
DEMANDA LA COMPRA DE: 02 bidones de cloro de 5 litros. PARA PROCEDER AL PAGO DE FACTURA DEBE INDICAR EN EL CAMPO "TIPO DE DOCUMENTO"EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTA EMITIENDO, ADEMAS LA ORDEN DE COMPRA DEBERA ENCONTRARSE EN ESTADO "ACEPTADA"
02 bidones de cloro de 5 litros.
$ 3.482,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.964
$ 6.964
47131615
Escobillones
6
Unidad
DEMANDA LA COMPRA DE: 06 Escobillones fibra media completos. PARA PROCEDER AL PAGO DE FACTURA DEBE INDICAR EN EL CAMPO "TIPO DE DOCUMENTO"EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTA EMITIENDO, ADEMAS LA ORDEN DE COMPRA DEBERA ENCONTRARSE EN ESTADO "ACEPTADA"
06 Escobillones fibra media completos.
$ 1.826,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.956
$ 10.956
14111704
Papel higiénico
25
Unidad
DEMANDA LA COMPRA DE: 25 rollos de Papel higiénico industrial 250 mts PARA PROCEDER AL PAGO DE FACTURA DEBE INDICAR EN EL CAMPO "TIPO DE DOCUMENTO"EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTA EMITIENDO, ADEMAS LA ORDEN DE COMPRA DEBERA ENCONTRARSE EN ESTADO "ACEPTADA"
25 rollos de Papel higiénico industrial 250 mts.
$ 2.105,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.625
$ 52.625
47131816
Desodorantes
6
Unidad
DEMANDA LA COMPRA DE: 06 desodorante ambiental en Spray. PARA PROCEDER AL PAGO DE FACTURA DEBE INDICAR EN EL CAMPO "TIPO DE DOCUMENTO"EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTA EMITIENDO, ADEMAS LA ORDEN DE COMPRA DEBERA ENCONTRARSE EN ESTADO "ACEPTADA"
06 desodorante ambiental en Spray.
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.940
$ 11.940
47121605
Limpiadores de suelo
2
Unidad
DEMANDA LA COMPRA DE : 02 bidones liquido limpia pisos de 5 litros. PARA PROCEDER AL PAGO DE FACTURA DEBE INDICAR EN EL CAMPO "TIPO DE DOCUMENTO"EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTA EMITIENDO, ADEMAS LA ORDEN DE COMPRA DEBERA ENCONTRARSE EN ESTADO "ACEPTADA"
02 bidones liquido limpia pisos de 5 litros.
$ 4.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.764
$ 9.764
Total Neto
$ 101.619
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.308
TOTAL OC
$ 120.927
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.