Orden de Compra. Nº1774-175-AG25 "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DRAA."
Recuerde que el responsable del pago es ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1774-175-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-08-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DRAA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Arica
Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA
R.U.T. 60.804.001-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 421
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA
R.U.T. 60.804.001-3
Dirección de Facturación Av. Comandante San Martín Nº141
Comuna Arica
Impuesto 103665,9
Dirección de Envío de la Factura Av. Comandante San Martín Nº141
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor YANULAQUE Y CIA LTDA
Razón Social YANULAQUE Y CIA LTDA
R.U.T. 81.056.900-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal YANULAQUE Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121302
Cuchillo cartonero100Unidad100 unidades de cuchillo cartonero. PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA DEBE INDICAR EN EL CAMPO "TIPO DE DOCUMENTO" EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTA EMITIENDO, ADEMAS LA ORDEN DE COMPRA DEBERA ENCONTRARSE EN ESTADO "ACEPTADA" 100 unidades de cuchillo cartonero. $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
14111530
Notas de papel autoadhesivo70Unidad70 unidades de BANDERITA autoadhesiva plastica color 12x43x45xmm 7 colores 100 hojas. PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA DEBE INDICAR EN EL CAMPO "TIPO DE DOCUMENTO" EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTA EMITIENDO, ADEMAS LA ORDEN DE COMPRA DEBERA ENCONTRARSE EN ESTADO "ACEPTADA" 70 unidades de BANDERITA autoadhesiva plastica color 12x43x45xmm 7 colores 100 hojas. $ 614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.980 $ 42.980
14111530
Notas de papel autoadhesivo70Unidad70 unidades de nota adhesiva POST IT papel muticolor 4 colores neon 38x50mm 100 hojas. PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA DEBE INDICAR EN EL CAMPO "TIPO DE DOCUMENTO" EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTA EMITIENDO, ADEMAS LA ORDEN DE COMPRA DEBERA ENCONTRARSE EN ESTADO "ACEPTADA" 70 unidades de nota adhesiva POST IT papel muticolor 4 colores neon 38x50mm 100 hojas. $ 558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.060 $ 39.060
44121618
Tijeras50Unidad50 unidades de tijeras 21 CM MANGO PLÁSTICO. PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA DEBE INDICAR EN EL CAMPO "TIPO DE DOCUMENTO" EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTA EMITIENDO, ADEMAS LA ORDEN DE COMPRA DEBERA ENCONTRARSE EN ESTADO "ACEPTADA" 50 unidades de tijeras 21 CM MANGO PLÁSTICO. $ 1.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.500 $ 51.500
44122011
Carpetas para archivos300Unidad300 unidades de carpeta oficio cartulina pigmentada pestaña liso s/diseño. PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA DEBE INDICAR EN EL CAMPO "TIPO DE DOCUMENTO" EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTA EMITIENDO, ADEMAS LA ORDEN DE COMPRA DEBERA ENCONTRARSE EN ESTADO "ACEPTADA" 300 unidades de carpeta oficio cartulina pigmentada pestaña liso s/diseño. $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
44101716
Perforadoras47Unidad47 unidades de perforadoras. PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA DEBE INDICAR EN EL CAMPO "TIPO DE DOCUMENTO" EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTA EMITIENDO, ADEMAS LA ORDEN DE COMPRA DEBERA ENCONTRARSE EN ESTADO "ACEPTADA" 47 unidades de perforadoras. $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.700 $ 192.700
44121708
Marcadores80Unidad80 unidades de destacadores diferentes color. 25 UNIDADES COLOR VERDE, 30 UNIDADES COLOR AMARILLO, 25 UNIDADES COLOR ROSADO. PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA DEBE INDICAR EN EL CAMPO "TIPO DE DOCUMENTO" EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTA EMITIENDO, ADEMAS LA ORDEN DE COMPRA DEBERA ENCONTRARSE EN ESTADO "ACEPTADA" 80 unidades de destacadores diferentes color. 25 UNIDADES COLOR VERDE, 30 UNIDADES COLOR AMARILLO, 25 UNIDADES COLOR ROSADO. $ 259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.720 $ 20.720
44111506
Taco calendario75Unidad75 unidades nota adhesiva papel amarillo 76x76mm 100 hojas. PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA DEBE INDICAR EN EL CAMPO "TIPO DE DOCUMENTO" EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTA EMITIENDO, ADEMAS LA ORDEN DE COMPRA DEBERA ENCONTRARSE EN ESTADO "ACEPTADA" 75 unidades nota adhesiva papel amarillo 76x76mm 100 hojas. $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.050 $ 22.050
44121615
Corcheteras50Unidad50 unidades de corcheteras. PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA DEBE INDICAR EN EL CAMPO "TIPO DE DOCUMENTO" EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTA EMITIENDO, ADEMAS LA ORDEN DE COMPRA DEBERA ENCONTRARSE EN ESTADO "ACEPTADA" 50 unidades de corcheteras. $ 1.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo20Unidad20 unidades de lapiz pasta punta media azul 1.0 MM. PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA DEBE INDICAR EN EL CAMPO "TIPO DE DOCUMENTO" EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTA EMITIENDO, ADEMAS LA ORDEN DE COMPRA DEBERA ENCONTRARSE EN ESTADO "ACEPTADA" 20 unidades de lapiz pasta punta media azul 1.0 MM. $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices500Unidad500 unidades de lapiz pasta punta media azul 1.0 MM. PARA PROCEDER AL PAGO DE FACTURA DEBE INDICAR EN EL CAMPO "TIPO DE DOCUMENTO"EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTA EMITIENDO, ADEMAS LA ORDEN DE COMPRA DEBERA ENCONTRARSE EN ESTADO "ACEPTADA"500 unidades de lapiz pasta punta media azul 1.0 MM. $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
Total Neto $ 545.610
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.666
TOTAL OC $ 649.276


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.