|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1774-229-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
11-11-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1774-58-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA
|
|
R.U.T. |
60.804.001-3 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Comandante San Martín Nº141 |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
1040136 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Comandante San Martín Nº141 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
25-11-2025 |
|
|
|
Proveedor |
belle epoque |
|
Razón Social |
INVERSIONES CARMEN FAUNDEZ LINARES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILID
|
|
R.U.T. |
76.623.964-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
belle epoque |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31181601
| Sellos de plástico | 1000 | Unidad | 1000 UNIDADES DE SELLOS PLASTICOS SIMPLES 4,8mm x 400mm
| |
$ 55,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 55.000
|
$ 55.000
|
24121502
| Sacos para empaquetado | 1400 | Unidad | SE REQUIEREN 1.400 SACOS BAJO EL SIGUIENTE DETALLE: 1.- 300 MAXISACOS DE 92X92X185 2.- 300 MAXISACOS DE 100X100X100 3.- 800 SACOS SIMPLES PARA 25 KILOS
| |
$ 3.871,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.419.400
|
$ 5.419.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.474.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.040.136
|
|
$ 6.514.536
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.