Orden de Compra. Nº1774-243-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1774-51-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1774-243-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1774-51-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Arica
Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA
R.U.T. 60.804.001-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 607
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA
R.U.T. 60.804.001-3
Dirección de Facturación Av. Comandante San Martín Nº141
Comuna Arica
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Comandante San Martín Nº141
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAMELA ANTONIA
Razón Social SERVICIOS EDUCACIONALES PAMELA ANTONIA VALLEJOS BA
R.U.T. 76.302.769-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PAMELA ANTONIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111901
Jardines infantiles o salas cunas1Unidad no definidaServicio de sala cuna funcionaria CGM de la Dirección Regional aduana Arica por el mese NOVIEMBRE 2025 según Resol 1832 2025. Para proceder al pago de factura debe indicar en el campo "tipo de documento" el numero de la orden de compra a la cual se encuentra asociada la factura que se esta emitiendo, además la orden de compra deberá encontrarse en estado "aceptada" Servicios de Sala Cuna, para hija de funcionaria CAROLINE GONZALEZ MENDEZ, perteneciente a la Dirección Regional Aduana de Arica. correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2025 $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
Total Neto $ 105.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 105.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.