|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1774-263-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
19-12-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisicion e instalacion de Baterias camion escan |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Administración Aduana de Arica |
|
Razón Social |
ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA
|
|
R.U.T. |
60.804.001-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Comandante San Martín Nº141 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA
|
|
R.U.T. |
60.804.001-3 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Comandante San Martín Nº141 |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
68639,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Comandante San Martín Nº141 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
KAUFMANN S.A - SUC. ARICA |
|
Razón Social |
KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS
|
|
R.U.T. |
92.475.000-6 |
|
Sucursal |
KAUFMANN S.A - SUC. ARICA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
26111703
| Baterías para vehículos | 1 | Unidad no definida | Adquisicion e instalacion de bateria para camion escaner | Segun presupuesto |
$ 361.260,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 361.260
|
$ 361.260
|
|
|
Total Neto
|
$ 361.260
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 68.639
|
|
$ 429.899
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.