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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1774-70-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA AGIL CAJAS DE CARTON UNIDAD DE SUBASTAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA
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R.U.T. |
60.804.001-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Comandante San Martín Nº141 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
169860 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Comandante San Martín Nº141 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Belle Epoque |
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Razón Social |
INVERSIONES FAUNDEZ LINARES LIMITADA
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R.U.T. |
76.623.967-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Belle Epoque |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122019
| Cajas de archivo o accesorios | 600 | Unidad | Se requiere la adquisición de 600 unidades de cajas de cartón de 60x40x40, ideal con resistencia a la compresión vertical para permitir el apilamiento seguro de mercancías o documentación, diseño plegable que permita armado rápido sin herramientas complejas, estructura utilizable una vez montada. PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA DEBE INDICAR EN EL CAMPO "TIPO DE DOCUMENTO" EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTA EMITIENDO, ADEMAS LA ORDEN DE COMPRA DEBERA ENCONTRARSE EN ESTADO "ACEPTADA" | SEGUN COTIZACIÓN COMPRA AGIL ID: 1774-13-COT26 |
$ 1.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 894.000
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$ 894.000
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Total Neto
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$ 894.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 169.860
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$ 1.063.860
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.