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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1774-71-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE EPP GUANTES Y MASCARILLAS DESECHABLES PARA DRAA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA
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R.U.T. |
60.804.001-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Comandante San Martín Nº141 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
63650 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Comandante San Martín Nº141 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA |
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Razón Social |
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
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R.U.T. |
80.447.400-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42131707
| Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúrgico o accesorios | 100 | Unidad | ADQUISICION DE 100 CAJAS DE MASCARILLAS DESECHABLES.
CONTENDIENDO 50 UNIDADES C/U.
PARA LA UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS DE LA DRAA.
PARA PROCEDER AL
PAGO DE FACTURA
DEBE INDICAR EN EL
CAMPO "TIPO DE
DOCUMENTO"EL
NUMERO DE LA
ORDEN DE COMPRA
A LA CUAL SE
ENCUENTRA
ASOCIADA LA
FACTURA QUE SE
ESTA EMITIENDO,
ADEMAS LA ORDEN
DE COMPRA DEBERA
ENCONTRARSE EN
ESTADO "ACEPTADA" | SERVICIO DE VENTA DE 100 CAJAS DE MASCARILLAS DESECHABLES.
CONTENIENDO 50 UNIDADES C/U. |
$ 650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.000
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$ 65.000
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42132205
| Guantes quirúrgicos | 150 | Unidad | ADQUISICION DE 150 CAJAS DE GUANTES DE VINILO.
CONTENIENDO 100 UNIDADES C/U.
50U Talla M - 100U Talla L.
PARA LA UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS DE LA DRAA.
PARA PROCEDER AL
PAGO DE FACTURA
DEBE INDICAR EN EL
CAMPO "TIPO DE
DOCUMENTO"EL
NUMERO DE LA
ORDEN DE COMPRA
A LA CUAL SE
ENCUENTRA
ASOCIADA LA
FACTURA QUE SE
ESTA EMITIENDO,
ADEMAS LA ORDEN
DE COMPRA DEBERA
ENCONTRARSE EN
ESTADO "ACEPTADA"
| SERVICIO DE VENTA DE 150 CAJAS DE GUANTES DESECHABLES.
CONTENIENDO 100 UNIDADES C/U.
50U Talla M - 100U Talla L.
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$ 1.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 270.000
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$ 270.000
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Total Neto
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$ 335.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.650
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$ 398.650
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.