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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1774-72-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-10-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicios de reparación portón metálico de almacén |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección Regional Aduana de Arica |
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Razón Social |
ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA
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R.U.T. |
60.804.001-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Comandante San Martín Nº141 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA
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R.U.T. |
60.804.001-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Comandante San Martín Nº141 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
179550 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Comandante San Martín Nº141 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GSV INGENIERIA Y CONSTRUCCION |
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Razón Social |
GUERRA Y SORO VALDIVIESO SPA
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R.U.T. |
77.114.488-8 |
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Sucursal |
GSV INGENIERIA Y CONSTRUCCION |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad no definida | Servicios de reparación portón metálico unidad de almacén de la DRAA. Según cotización 287 (17.10.2022).PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA DEBE INDICAR EN EL CAMPO "TIPO DE DOCUMENTO" EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTA EMITIENDO, ADEMAS LA ORDEN DE COMPRA DEBERA ENCONTRARSE EN ESTADO "ACEPTADA" | Según cotización 287 (17.10.2022) |
$ 945.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 945.000
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$ 945.000
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Total Neto
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$ 945.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 179.550
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$ 1.124.550
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.