Orden de Compra. Nº1774-75-AG26 "SERVICIO DE MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES PERTENECIENTES A DRAA."
Recuerde que el responsable del pago es ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1774-75-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES PERTENECIENTES A DRAA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Arica
Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA
R.U.T. 60.804.001-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 253
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA
R.U.T. 60.804.001-3
Dirección de Facturación Av. Comandante San Martín Nº141
Comuna Arica
Impuesto 85503,42
Dirección de Envío de la Factura Av. Comandante San Martín Nº141
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-08-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 72747658
Razón Social ROSA MAGDALENA DE LOURDES HENRÍQUEZ NAVARRETE
R.U.T. 7.274.765-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 72747658
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores46UnidadSE SOLICITA LA RECARGA DE 46 EXTINTORES SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: 01 EXTINTOR DE 10 KG CO2 BC (39KG) - 23 EXTINTORES DE 10 KG PQS ABC - 02 EXTINRORES DE 6 KG PQS ABC - 14 EXTINTORES DE 4 KG PQS ABC - 02 EXTINTORES DE 2 KG PQS ABC - 04 EXTINTORES DE 1 KG PQS ABC. PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA DEBE INDICAR EN EL CAMPO "TIPO DE DOCUMENTO" EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTA EMITIENDO,ADEMAS LA ORDEN DE COMPRA DEBERA ENCONTRARSE EN ESTADO "ACEPTADA"SE SOLICITA LA RECARGA DE 46 EXTINTORES SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: 01 EXTINTOR DE 10 KG CO2 BC (39KG) - 23 EXTINTORES DE 10 KG PQS ABC - 02 EXTINRORES DE 6 KG PQS ABC - 14 EXTINTORES DE 4 KG PQS ABC - 02 EXTINTORES DE 2 KG PQS ABC - 04 EXTINTORES $ 9.783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.018 $ 450.018
Total Neto $ 450.018
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.503
TOTAL OC $ 535.521


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.274.765-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.