Orden de Compra. Nº1774-99-SE24 "Obras de mantencion y emergencia"
Recuerde que el responsable del pago es ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1774-99-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Obras de mantencion y emergencia
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 586-10-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Arica
Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA
R.U.T. 60.804.001-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Comandante San Martín Nº141
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 453
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA
R.U.T. 60.804.001-3
Dirección de Facturación Av. Comandante San Martín Nº141
Comuna 1
Impuesto 5,13
Dirección de Envío de la Factura Av. Comandante San Martín Nº141
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J.E.O.M.
Razón Social JULIO EDWARD OGALDE MONTENEGRO
R.U.T. 12.609.429-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal J.E.O.M.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad no definidaServicios Obras de Mantención y de Emergencia para macrozona norte en instalaciones de Infraestructura Aduanera (Arica, Iquique y Antofagasta).Licitación ID 586-10-LQ24. OT N°2(13.06.2024) PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURASE DEBE INDICAR EN EL CAMPO "TIPO DE DOCUMENTO"EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA LA CUAL SE LE ENCUENTRA ASOCIADA A LA FACTURA QUE SE ESTA EMITIENDO, ADEMAS LA ORDEN DE COMPRA DEBERA ENCONTRARSE EN ESTADO "ACEPTADA".Servicios Obras de Mantención y de Emergencia para macrozona norte en instalaciones de Infraestructura Aduanera (Arica, Iquique y Antofagasta). Licitación ID 586-10-LQ24 UF 27,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 27,0000 UF 27,0000
Total Neto UF 27,0000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 5,1300
TOTAL OC UF 32,1300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.