Orden de Compra. Nº1776-205-CM18 "2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1776-205-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Punta Arenas
Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 60.804.017-K
Dirección de Unidad de Compra Lib. Bernardo O higgins S/Nº
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUNTA ARENAS
R.U.T. 60.804.017-K
Dirección de Facturación Lib. Bernardo O higgins S/Nº
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Lib. Bernardo O higgins S/Nº
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transportes Ona Ltda
Razón Social AMPUERO Y BARRIA LTDA
R.U.T. 76.959.330-6
Sucursal Transportes Ona Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111804
2239-10-LP14
Servicios de taxi1072 (1383675 )RADIOTAXI - VALOR 200 MTS O 60 SEG XII REGIÓN 1410175(1383675) RADIOTAXI - VALOR 200 MTS O 60 SEG XII REGIÓN; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.360 $ 139.360
Total Neto $ 139.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 139.360

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.