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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1776-9-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS DE ASEO ADUANA, DICICIEMBRE 2024 A NOVIEMBRE 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1776-2-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
60.804.017-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Costanera del Estrecho N° 1314 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
2267256,89 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Costanera del Estrecho N° 1314 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-12-2025 |
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Proveedor |
HIREZ |
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Razón Social |
SERVICIOS LINA MARCELA OLAVARRIA GONZALES .EMPRES
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R.U.T. |
77.894.389-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
HIREZ |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | Contratación de servicios de aseo e higiene para las dependencias de la Dirección Regional Aduana Punta Arenas, periodo 2024-2026. | Servicios de aseo en dependencias de Aduana, periodo Diciembre 2024 a Noviembre 2025 |
$ 11.932.931,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.932.931
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$ 11.932.931
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Total Neto
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$ 11.932.931
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.267.257
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$ 14.200.188
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.