Orden de Compra. Nº1777-202-SE18 "SERVICIO DE SALA CUNA FRACCIÓN MES OCTUBRE 2018"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1777-202-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-11-2018
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SALA CUNA FRACCIÓN MES OCTUBRE 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Talcahuano
Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE TALCAHUANO
R.U.T. 60.804.012-9
Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada Nº444, Oficina 301
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE TALCAHUANO
R.U.T. 60.804.012-9
Dirección de Facturación Blanco Encalada Nº444, Oficina 301
Comuna Talcahuano
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada Nº444, Oficina 301
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sala Cuna y Jardin Infantil Rayun Montessori
Razón Social SOCIEDAD DE EDUCACION RAYUN LIMITADA
R.U.T. 76.680.520-5
Sucursal Sala Cuna y Jardin Infantil Rayun Montessori
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111901
Jardines infantiles o salas cunas1Unidad no definidaFRACCIÓN DE DÍAS MES DE OCTUBRE 2018. DESDE 01 AL 28.10.2018.FACTURA N° 272/06.11.2018. NOTA DE CRÉDITO N° 23/06.11.2018 $ 191.964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.964 $ 191.964
Total Neto $ 191.964
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 191.964

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.