|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1778-154-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-04-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
T.D. Mascarillas Prevención COVID 19 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ISL - Nivel Central |
|
Razón Social |
INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL
|
|
R.U.T. |
61.533.000-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Teatinos N° 726, Santiago |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL
|
|
R.U.T. |
61.533.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Teatinos N° 726, Santiago |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
19513000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos N° 726, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CONSTRUCTORA OK LTDA |
|
Razón Social |
EMPRESA CONTRUCTORA OK LMITADA
|
|
R.U.T. |
76.056.189-4 |
|
Sucursal |
CONSTRUCTORA OK LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42131606
| Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per | 130000 | Global | | |
$ 790,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 102.700.000
|
$ 102.700.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 102.700.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 19.513.000
|
|
$ 122.213.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.