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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1778-2-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-01-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Guia Nitrirse P01 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1778-89-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Instituto de Normalización Previsional - INP
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R.U.T. |
61.533.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Rosas N° 1309, Santiago |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
136066,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rosas N° 1309, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LIMITADA
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R.U.T. |
79.957.340-7 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Impresión de papelería o formularios comerciales | 1 | Unidad | Impresión de papelería o formularios comerciales | Se requiere impresión de 2.650 Unid. art. 11 por un total de 39,39 UF.( UF al 07 de enero de 2009, a $ 21.447,73).- |
$ 716.140,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 716.140
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$ 716.140
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Total Neto
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$ 716.140
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 136.067
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$ 852.207
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.