|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1778-323-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-12-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Dipticos Tipo B y Afiches. P07. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1778-89-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Instituto de Normalización Previsional - INP
|
|
R.U.T. |
61.533.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Teatinos N° 726, Santiago |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
4714771,91 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos N° 726, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
79.957.340-7 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 1 | Unidad | Impresión de papelería o formularios comerciales | Se requiere impresión Tramo 2, Art. Nº3 Dípticos Tipo B 733.000 Unid. y Tramo 1, Art. Nº5 Afiche 1/4 mercurio 1.500 Unid.(20.993,73 UF. del 16/12/2009). Valor 1.182 UF sin IVA. $24.814.589.
|
$ 24.814.589,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 24.814.589
|
$ 24.814.589
|
|
|
Total Neto
|
$ 24.814.589
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.714.772
|
|
$ 29.529.361
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.