|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1778-343-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
04-08-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
St23 DSST Servicios Profesionales para Prestaciones de Salud -Enfermera/o RM |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1778-12-LR20 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ISL - Nivel Central |
|
Razón Social |
INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL
|
|
R.U.T. |
61.533.000-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Teatinos N° 726, Santiago |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL
|
|
R.U.T. |
61.533.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Teatinos N° 726, Santiago |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos N° 726, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SERVICIOS MEDICOS |
|
Razón Social |
OLMOS CO SPA
|
|
R.U.T. |
76.834.695-K |
|
Sucursal |
SERVICIOS MEDICOS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
85101601
| Servicios de enfermería | 1 | Global | Linea 3 Servicios profesionales de enfermeras/os o enfermeras/os matrón/as, Región metropolitana | Marco Rojas Ibarra, RUT 11.947.818-9, Profesional Kinesiólogo con más de 10 años de experiencia, diplomado en Salud Ocupacional. |
$ 43.200.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 43.200.000
|
$ 43.200.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 43.200.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 43.200.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.