Orden de Compra. Nº1778-357-SE10 "Servicio aseo y mantención"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1778-357-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-09-2010
Nombre de la Orden de Compra Servicio aseo y mantención
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1778-48-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Inp-Sector Activo Central
Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL
R.U.T. 61.533.000-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Libertador Bdo. O"higgins Nº 949 Piso 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL
R.U.T. 61.533.000-0
Dirección de Facturación Teatinos N° 726, Santiago
Comuna Santiago Centro
Impuesto 187743,75
Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 726, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Demko Ltda.
Razón Social DEMKO, SERVICIOS DE MANTENCION LIMITADA
R.U.T. 76.012.235-1
Sucursal Demko Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios de limpieza de edificios1GlobalSe adjuna bases técnicas y anexos  $ 988.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 988.125 $ 988.125
Total Neto $ 988.125
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 187.744
TOTAL OC $ 1.175.869


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.