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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1778-399-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ST 22 UGAS Servicios de mantención reparaciones y asistencia de emergencia de ascensores en ISL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1778-104-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ISL - Nivel Central |
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Razón Social |
INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL
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R.U.T. |
61.533.000-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Teatinos N° 726, Santiago |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL
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R.U.T. |
61.533.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Teatinos N° 726, Santiago |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
3110252,0991 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos N° 726, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FABRIMETAL S.A. - Casa Matriz |
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Razón Social |
FABRIMETAL S A
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R.U.T. |
85.233.500-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FABRIMETAL S.A. - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101506
| Servicios de mantenimiento de ascensores | 1 | Global | Según lo dispuesto en la resolución exenta N° 161 DA/2024 | Valor Neto mensual en pesos por el mantenimiento preventivo mensual considerando dos técnicos por los dos ascensores marca Altron |
$ 16.369.748,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.369.748
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$ 16.369.748
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Total Neto
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$ 16.369.748
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.110.252
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$ 19.480.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.