Orden de Compra. Nº1778-541-CM17 "COMU. Compra Kit Campaña Cuidado con el Sol"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1778-541-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2017
Nombre de la Orden de Compra COMU. Compra Kit Campaña Cuidado con el Sol
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ISL - Nivel Central
Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL
R.U.T. 61.533.000-0
Dirección de Unidad de Compra Teatinos N° 726, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL
R.U.T. 61.533.000-0
Dirección de Facturación Teatinos N° 726, Santiago
Comuna Santiago Centro
Impuesto 3010923,73
Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 726, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Coordinar con Srta. Jenniffer Maldonado ANEXO 590
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS GRAFICOS VEMOGRAF LIMITADA
Razón Social SERVICIOS GRAFICOS VEMOGRAF LIMITADA
R.U.T. 76.208.370-1
Sucursal SERVICIOS GRAFICOS VEMOGRAF LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121508
2239-2-LP15
Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bols13400 (1224171) BOLSA ECOLÓGICA - 1250176(1224171) BOLSA ECOLÓGICA - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 500(1) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(99) $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.026.600 $ 8.026.600
80141605
2239-2-LP15
Regalos publicitarios4000 (1224202) PROMOCIONALES - 1250207(1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 1000(1) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(475) $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900.000 $ 7.900.000
Total Neto $ 15.926.600
Descuento $ 79.633
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.010.924
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 18.857.891


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.