Orden de Compra. Nº1787-159-SE14 "Servicios de Aseo Mes de Noviembre 2014"
Recuerde que el responsable del pago es ADMINISTRACIÓN ADUANA DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1787-159-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2014
Nombre de la Orden de Compra Servicios de Aseo Mes de Noviembre 2014
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1787-3-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración Aduana de Osorno
Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE OSORNO
R.U.T. 60.804.018-8
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 963
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE OSORNO
R.U.T. 60.804.018-8
Dirección de Facturación Bilbao 963
Comuna Osorno
Impuesto 199500
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 963
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MGA Ingenieria
Razón Social JUAN EDUARDO PINO SANHUEZA
R.U.T. 7.998.516-3
Sucursal MGA Ingenieria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaServicios de Aseo Mes de Noviembre 2014   $ 1.050.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000
Total Neto $ 1.050.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 199.500
TOTAL OC $ 1.249.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.