Orden de Compra. Nº1787-162-CM17 "Adquisición Materiales de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es ADMINISTRACIÓN ADUANA DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1787-162-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Materiales de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración Aduana de Osorno
Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE OSORNO
R.U.T. 60.804.018-8
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 963
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE OSORNO
R.U.T. 60.804.018-8
Dirección de Facturación Bilbao 963
Comuna Osorno
Impuesto 33842,002
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 963
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41111604
2239-4-LP14
Reglas25 (1006860) REGLA ARTEL METALICA 30CM UNIDAD 1024860(1006860) REGLA ARTEL METALICA 30CM UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400
44121613
2239-4-LP14
Sacacorchetes22 (1006871) SACACORCHETE ISOFIT NEGRO SC100 CON BOTON SEGURIDAD UNIDAD 1024871(1006871) SACACORCHETE ISOFIT NEGRO SC100 CON BOTON SEGURIDAD UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
31201601
2239-10-LP12
Adhesivos químicos12 (1165180) ADHESIVO DE CONTACTO UHU UNIVERSAL 125 ML UNIDAD 1191285(1165180) ADHESIVO DE CONTACTO UHU UNIVERSAL 125 ML UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680
44121708
2239-4-LP14
Marcadores5 (1172055) DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO CAJA 10 UNIDADES 1198067(1172055) DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO CAJA 10 UNIDADES; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.280 $ 30.280
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras30 (1344349) CORCHETERA MAPED MINI 24/6 VIVO UNIDAD 1370591(1344349) CORCHETERA MAPED MINI 24/6 VIVO UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.340 $ 32.340
24141501
2239-10-LP12
Película para envoltura por estiraje15 (1374993) FILM STRETCH SELLOCINTA ROLLO TRANSPERENTE 20 MICRONES 500MM 1.7 KILO UNIDAD 1401505(1374993) FILM STRETCH SELLOCINTA ROLLO TRANSPERENTE 20 MICRONES 500MM 1.7 KILO UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.500 $ 70.500
Total Neto $ 180.800
Descuento $ 2.684
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.842
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 211.958


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.