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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1787-20-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1787-6-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ADMINISTRACIÓN ADUANA DE OSORNO
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R.U.T. |
60.804.018-8 |
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Dirección de Facturación |
Bilbao 963 |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
277400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bilbao 963 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TECNOMAT |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL TECNOMAT SPA
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R.U.T. |
77.423.777-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TECNOMAT |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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70151903
| Recursos de madera combustible | 400 | Saco | ADQUISICIÓN DE 400 BOLSAS DE 15 KILOS DE PELLETS PARA CALDERA, ENTREGADOS EN DESTINO BILBAO 963 OSORNO, DESCARGADOS Y PUESTOS EN SUBSUELO DE EDIFICIO. (SEGÚN FOTOS)
COMO LO DICE EL ENUNCIADO ESTAS BOLSAS DE PELLETS DEBEN SER ENTREGADAS EN DESTINO BILBAO 963, OSORNO, PUESTOS ORDENADOS EN EL SUBTERRANEO DE DICHO EDIFICIO.
ver detalle adjunto. | |
$ 3.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.460.000
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$ 1.460.000
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Total Neto
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$ 1.460.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 277.400
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$ 1.737.400
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.