Orden de Compra. Nº1787-22-SE14 "Mantención de Extintores"
Recuerde que el responsable del pago es ADMINISTRACIÓN ADUANA DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1787-22-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-03-2014
Nombre de la Orden de Compra Mantención de Extintores
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración Aduana de Osorno
Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE OSORNO
R.U.T. 60.804.018-8
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 963
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE OSORNO
R.U.T. 60.804.018-8
Dirección de Facturación Bilbao 963
Comuna Osorno
Impuesto 8142,83
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 963
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Extintores Torino
Razón Social FRANCISCO ARIEL OJEDA URIBE
R.U.T. 5.298.752-0
Sucursal Extintores Torino
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores1Unidad no definidaMantención de: - 9 Extintores de 6 Kg - 3 Extintores de 10 KgSERVICIO DE ADUANAS OSORNO $ 42.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.857 $ 42.857
Total Neto $ 42.857
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.143
TOTAL OC $ 51.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.