Orden de Compra. Nº1787-41-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1787-23-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es ADMINISTRACIÓN ADUANA DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1787-41-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1787-23-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración Aduana de Osorno
Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE OSORNO
R.U.T. 60.804.018-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 170
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE OSORNO
R.U.T. 60.804.018-8
Dirección de Facturación Bilbao 963
Comuna Osorno
Impuesto 417747,3
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 963
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISSUR SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DEL SUR SPA
R.U.T. 78.214.161-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISSUR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161802
Repisas4Unidad4 REPISAS ESTANTERÍA TIPO MECANO 4, 70 x 31 x 200 H  $ 78.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.680 $ 313.680
42192210
Sillas de ruedas8Unidad8 SILLAS – GENERAL, 63 x 103H  $ 50.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.264 $ 403.264
42192210
Sillas de ruedas8Unidad8 SILLA ERG. TIPO CAJERO PARA 150 KG, 112-121 CM de alto  $ 112.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 896.000 $ 896.000
24112602
Tarros20Unidad20 PAPELERO METAL MALLA PERFORADO, 25 x 24 cm  $ 8.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.040 $ 179.040
11111606
Pizarra1Unidad1 PIZARRA MAGNÉTICA, 90 x 150 cm  $ 176.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.300 $ 176.300
47121501
Carros para limpieza2Unidad2 CARRO DE CARGA PLEGABLE, 73 x 35 x 46  $ 115.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.386 $ 230.386
Total Neto $ 2.198.670
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 417.747
TOTAL OC $ 2.616.417


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.