|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1787-93-CM20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-08-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
ADMINISTRACIÓN ADUANA DE OSORNO
|
|
R.U.T. |
60.804.018-8 |
|
Dirección de Facturación |
Bilbao 963 |
|
Comuna |
Osorno
|
|
Impuesto |
33,52 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Bilbao 963 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA |
|
Razón Social |
CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.359.230-4 |
|
Sucursal |
CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103105 2239-5-LP14
| Cartuchos de tinta | 6 | | (1011437 )CARTUCHO DE TINTA HP 95 TRICOLOR UNIDAD 1030437 | (1011437) CARTUCHO DE TINTA HP 95 TRICOLOR UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 29,55
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 177,30
|
US$ 177,30
|
|
|
Total Neto
|
US$ 177,30
|
|
Descuento
|
US$ 0,89
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 33,52
|
|
Impuesto específico
|
US$ 0,00
|
|
US$ 209,93
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.