Orden de Compra. Nº1792-145-CM18 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Tesorería Regional Concepción
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1792-145-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesorería Regional Concepción
Razón Social Tesorería Regional Concepción
R.U.T. 60.805.016-7
Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 749
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tesorería Regional Concepción
R.U.T. 60.805.016-7
Dirección de Facturación Ohiggins 749
Comuna Concepción
Impuesto 64145
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 749
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Colon
Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T. 76.176.425-k
Sucursal Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171506
2239-4-LP14
Cajas fuertes200 (1007260 )CAJA DE ARCHIVO RHEIN STANDAR 3306, 25X15X40 UNIDAD 1025260(1007260) CAJA DE ARCHIVO RHEIN STANDAR 3306, 25X15X40 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.400 $ 114.400
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores50 (1008151 )LÁPIZ PILOT FRIXION BALL 0.7 MM AZUL UNIDAD 1026151(1008151) LÁPIZ PILOT FRIXION BALL 0.7 MM AZUL UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
44121804
2239-4-LP14
Borradores10 (1007909 )GOMA DE BORRAR STAEDTLER 526 -B20 UNIDAD 1025909(1007909) GOMA DE BORRAR STAEDTLER 526 -B20 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.190 $ 3.190
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras10 (1007672 )CORCHETERA TORRE LARGA B-7 UNIDAD 1025672(1007672) CORCHETERA TORRE LARGA B-7 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.480 $ 59.480
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo20 (1006398 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 683 TAPE FLAGCHIC 4 COLORES SURTIDOS 140HJS. UNIDAD 1024398(1006398) NOTA AUTOADHESIVA 3M 683 TAPE FLAGCHIC 4 COLORES SURTIDOS 140HJS. UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.360 $ 66.360
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo10 (1006380 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024380(1006380) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.870 $ 10.870
Total Neto $ 339.300
Descuento $ 1.697
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.145
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 401.748


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.