Orden de Compra. Nº1792-65-CM19 "2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos"
Recuerde que el responsable del pago es Tesorería Regional Concepción
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1792-65-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-06-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesorería Regional Concepción
Razón Social Tesorería Regional Concepción
R.U.T. 60.805.016-7
Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 749
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1050
Usuario SIGFE puribec
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tesorería Regional Concepción
R.U.T. 60.805.016-7
Dirección de Facturación Ohiggins 749
Comuna Concepción
Impuesto 8028
Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 749
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VEHICULOS DE RENTA LIMITADA - FIRST SANTIAGO
Razón Social VEHICULOS DE RENTA LIMITADA
R.U.T. 89.135.000-7
Sucursal VEHICULOS DE RENTA LIMITADA - FIRST SANTIAGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
2239-10-LP14
Arriendo de vehículos1 (1117248 )ARRIENDO CAMIONETA TOYOTA RAV 4 SUPER LUJO AUT VALOR DIARIO 1137248(1117248) ARRIENDO CAMIONETA TOYOTA RAV 4 SUPER LUJO AUT VALOR DIARIO; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 42.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.250 $ 42.250
Total Neto $ 42.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.028
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 50.278


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.