Orden de Compra. Nº1794-252-SE14 "OC DE LICITACON 1794-9-LE14 Correspondencia"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1794-252-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-11-2014
Nombre de la Orden de Compra OC DE LICITACON 1794-9-LE14 Correspondencia
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1794-9-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junaeb I Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Unidad de Compra 12 de Febrero 1080
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Facturación 12 de Febrero 1080
Comuna Iquique
Impuesto 87989
Dirección de Envío de la Factura 12 de Febrero 1080
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALFREDO
Razón Social LOGISTICA INTEGRAL EN SERVICIOS EXPRESOS SEDAN Y O
R.U.T. 76.353.267-4
Sucursal ALFREDO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78102202
Franqueos1Unidad no definidaServicio de correspondencia mes de Octubre segun contrato vigente  $ 463.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 463.100 $ 463.100
Total Neto $ 463.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.989
TOTAL OC $ 551.089


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.