Orden de Compra. Nº1794-38-SE20 "OC de Licitacion 1794-3-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1794-38-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-09-2020
Nombre de la Orden de Compra OC de Licitacion 1794-3-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1794-3-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junaeb Región Tarapacá
Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Unidad de Compra 12 de Febrero 1080
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 103 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Facturación 12 de Febrero 1080
Comuna Iquique
Impuesto 216684,17
Dirección de Envío de la Factura 12 de Febrero 1080
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ricardo Domingo Cortes Araya
Razón Social RICARDO DOMINGO CORTES ARAYA
R.U.T. 10.285.386-5
Sucursal Ricardo Domingo Cortes Araya
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102602
Instalación de ventanas, puertas o accesorios1Unidad no definidaServicio de reparaciones e instalación de tabiquería con protecciones e instalación de pantallas de plástico cristal para atención de público en las dependencias de la Dirección Regional, según cotizaciones N.148-149-150-151 y 152. a través de contrato de suministro vigente.   $ 1.140.443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140.443 $ 1.140.443
Total Neto $ 1.140.443
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 216.684
TOTAL OC $ 1.357.127


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.