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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1794-60-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1794-11-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1794-11-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
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R.U.T. |
60.908.000-0 |
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Dirección de Facturación |
12 de Febrero 1080 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
1277310,91 |
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Dirección de Envío de la Factura |
12 de Febrero 1080 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| LUGAR ENTREGA SERVICIO ALIMENTACIÓN | EL SERVICIO SERÁ ENTREGADO EN LA LOCALIDAD DE CAMIÑA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN |
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Proveedor |
Sandro |
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Razón Social |
SANDRO MIGUEL BASTOVINO MOSCOSO
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R.U.T. |
16.224.568-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sandro |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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91111603
| Servicios de cocina o preparación de comidas | 1 | Unidad | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROYECTO CULTURAL “INTER COMUNIDADES” HIND ARU WAYNA AÑO 2025. | RESPONSABILIDAD, PUNTUALIDAD ATENDIDO POR SUS PROPIOS DUEÑOS CAMIÑANOS, CUENTA CON UNA TRAYECTORIA DE MAS DE 13 AÑOS EN EL RUBRO DE ALIMENTACION DE COMIDAS TIPICAS Y ANSESTRALES DE NUESTRA ZONA Y COMUNA. |
$ 6.722.689,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.722.689
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$ 6.722.689
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Total Neto
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$ 6.722.689
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.277.311
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$ 8.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.