Orden de Compra. Nº1794-91-SE10 "Servicio de Coffe Breaks para reunión Intendenta."
Recuerde que el responsable del pago es Junta Nacional de Auxilio Escolar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1794-91-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-05-2010
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Coffe Breaks para reunión Intendenta.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1794-35-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junaeb I Región
Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Unidad de Compra 12 de Febrero 1080
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Facturación 12 de Febrero 1080
Comuna Iquique
Impuesto 15295
Dirección de Envío de la Factura 12 de Febrero 1080
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor intyvermar
Razón Social SOLAR GODOY VERONICA PATRICIA Y OTRA
R.U.T. 53.311.965-4
Sucursal intyvermar
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101503
Establecimientos de comida rápida35UnidadCoffe Breaks  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.500 $ 80.500
Total Neto $ 80.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.295
TOTAL OC $ 95.795


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.