Orden de Compra. Nº1795-101-SE14 "Adquisición de Servicios de Mantención Reparación "
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1795-101-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-05-2014
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Servicios de Mantención Reparación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junaeb II Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Unidad de Compra Prat 461
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Facturación Prat 461
Comuna Antofagasta
Impuesto 74252
Dirección de Envío de la Factura Prat 461
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-05-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jorge Luis
Razón Social Comercial Jorge Ubilla Fuentes EIRL
R.U.T. 76.275.324-3
Sucursal Jorge Luis
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1Unidad   $ 390.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.800 $ 390.800
Total Neto $ 390.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.252
TOTAL OC $ 465.052


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.