Orden de Compra. Nº1795-247-SE10 "CAMBIO DE AMORTIGUADORES CAMIONETA WY-8543"
Recuerde que el responsable del pago es - - -
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1795-247-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-10-2010
Nombre de la Orden de Compra CAMBIO DE AMORTIGUADORES CAMIONETA WY-8543
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1795-26-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junaeb II Región
Razón Social - - -
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Unidad de Compra Prat 461
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social - - -
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Facturación Prat 461
Comuna Antofagasta
Impuesto 58717,98
Dirección de Envío de la Factura Prat 461
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Salinas y Fabres S.A. - Sucursal Iquique
Razón Social SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 91.502.000-3
Sucursal Salinas y Fabres S.A. - Sucursal Iquique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1Unidad no definida Servicio de cambion de amortiguadores $ 309.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.042 $ 309.042
Total Neto $ 309.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.718
TOTAL OC $ 367.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.