Orden de Compra. Nº1796-147-SE14 ">3UTM SERVICIO DE COFFE CAP.BECAS DIR.PROVINCIAL"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1796-147-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-11-2014
Nombre de la Orden de Compra >3UTM SERVICIO DE COFFE CAP.BECAS DIR.PROVINCIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junaeb III Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Unidad de Compra Copayapu 1359
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Facturación Copayapu 1359
Comuna Copiapó
Impuesto 13300
Dirección de Envío de la Factura Copayapu 1359
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-11-2014
TítuloDescripción
DIRECCIONJUAN ANTONIO RIOS 371
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DULCEPALADAR
Razón Social JESUS DEL ROSARIO VERGARA CORDERO
R.U.T. 10.885.357-3
Sucursal DULCEPALADAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering14Unidad no definida   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
Total Neto $ 70.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.300
TOTAL OC $ 83.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.