Orden de Compra. Nº1796-26-SE15 "TD - ARRIENDO DE SALON Y COFFE BREAK "
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1796-26-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-03-2015
Nombre de la Orden de Compra TD - ARRIENDO DE SALON Y COFFE BREAK
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junaeb III Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Unidad de Compra Copayapu 1359
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Facturación Copayapu 1359
Comuna Copiapó
Impuesto 37952,405
Dirección de Envío de la Factura Copayapu 1359
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-03-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nabri Ltda.
Razón Social SOC DE INVERSIONES NABRI LIMITADA
R.U.T. 78.804.610-3
Sucursal Nabri Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Unidad no definidaSERVICIO DE COFFE BREAK Y ARRIENDO DE SALON  $ 199.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.750 $ 199.750
Total Neto $ 199.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.952
TOTAL OC $ 237.702


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.