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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1796-30-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC compra ágil: 1796-28-COT26: E1O2RT9 Compra de toallas de papel tipo jumbo 2x250 y de papel higiénico 6x500 - JUNAEB Región de Atacama |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
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R.U.T. |
60.908.000-0 |
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Dirección de Facturación |
JUAN ANTONIO RIOS N° 371 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
120746,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JUAN ANTONIO RIOS N° 371 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-06-2026 |
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 45 | Pack | - Compra de 45 packs de toallas de papel tipo jumbo 2x250. El pack corresponde a 2 rollos de toalla de papel de 250 metros cada una. | |
$ 6.130,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 275.850
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$ 275.850
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14111704
| Papel higiénico | 35 | Pack | - Compra de 35 packs de papel higiénico hoja universal 6x500. El pack corresponde a 6 rollos de papel higiénico de 500 metros cada uno. | |
$ 10.276,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 359.660
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$ 359.660
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Total Neto
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$ 635.510
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 120.747
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$ 756.257
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.