Orden de Compra. Nº1796-54-SE08 "SERVICIO DE COFFE BREACK"
Recuerde que el responsable del pago es Junta Nacional de Auxilio Escolar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1796-54-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-03-2008
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE BREACK
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA DE LA DIRECCION REGIONAL ATACAMA NECESITA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE COFFE BREAK PARA EL DIA 14 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
Proveniente de Licitación 1796-26-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junaeb III Región
Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Unidad de Compra Copayapu 1359
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Facturación Copayapu 1359
Comuna -1
Impuesto 28500
Dirección de Envío de la Factura Copayapu 1359
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social EDUARDO ALBERTO MONTECINOS BELLO
R.U.T. 13.875.178-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes120UnidadBanquetesCALIDAD Y CANTIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
Total Neto $ 150.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.500
TOTAL OC $ 178.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.